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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005540
Monto de la Factura
₲ 492.676.180
Nro. Solicitud de Transferencia
21083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.740.931

Retención DNCP
₲ 1.820.556
Retención IVA
₲ 7.038.231
Retención Renta
₲ 14.076.462
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIENTIFICA RAGUSA S.A.
RUC
80094678-2
Número de Contrato
339
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201048
Monto Contrato
₲ 4.129.242.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.932.522.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.932.522.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)