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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
005-001-0015118
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127

Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
333
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-206585
Monto Contrato
₲ 2.460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.316.870.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.316.870.941

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378597
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 18/2019 Y OTROS PARA EL MSPYBS-ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)