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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004691
Monto de la Factura
₲ 226.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.864.481

Retención DNCP
₲ 797.869
Retención IVA
₲ 6.169.091
Retención Renta
₲ 6.169.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMESE S.A.
RUC
80016426-1
Número de Contrato
625
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210304
Monto Contrato
₲ 3.874.382.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.513.435.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.513.435.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400381
Nombre de la Licitación
LPN N° 48/2021 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)