Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001848
Monto de la Factura
₲ 90.258.800
Nro. Solicitud de Transferencia
46057
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2022
Fecha de la Transferencia
13-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.833.606
Retención DNCP
₲ 330.270
Retención IVA
₲ 1.541.289
Retención Renta
₲ 2.553.635
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199455
Monto Contrato
₲ 1.018.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 968.023.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 968.023.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PACIENTES INTERNADOS Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA
