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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008689
Monto de la Factura
₲ 304.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.206.813

Retención DNCP
₲ 1.075.515
Retención IVA
₲ 8.315.836
Retención Renta
₲ 8.315.836
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
362
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205290
Monto Contrato
₲ 3.658.968.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.663.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.663.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID 19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)