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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001312
Monto de la Factura
₲ 384.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73411
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.448.905

Retención DNCP
₲ 1.357.277
Retención IVA
₲ 10.494.409
Retención Renta
₲ 10.494.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199869
Monto Contrato
₲ 6.325.612.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.958.267.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.958.267.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
381950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE EN POLVO ENRIQUECIDA - PANI
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)