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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000027
Monto de la Factura
₲ 44.253.275
Nro. Solicitud de Transferencia
30796
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.193.180

Retención DNCP
₲ 163.526
Retención IVA
₲ 632.190
Retención Renta
₲ 1.264.379
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200275
Monto Contrato
₲ 10.682.618.733
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.137.076.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.137.076.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)