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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001557
Monto de la Factura
₲ 652.006.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.654.331

Retención DNCP
₲ 2.409.320
Retención IVA
₲ 9.314.383
Retención Renta
₲ 18.628.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
264
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205601
Monto Contrato
₲ 14.007.750.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.090.660.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.090.652.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)