Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004396
Monto de la Factura
₲ 9.303.224
Nro. Solicitud de Transferencia
18708
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.852.461
Retención DNCP
₲ 34.378
Retención IVA
₲ 132.903
Retención Renta
₲ 265.806
Multa
₲ 17.676
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201030
Monto Contrato
₲ 13.435.489.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.744.265.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.265.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)