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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000342
Monto de la Factura
₲ 500.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71417
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 474.304.437

Retención DNCP
₲ 1.849.688
Retención IVA
₲ 7.150.857
Retención Renta
₲ 14.301.714
Multa
₲ 2.953.304

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201030
Monto Contrato
₲ 13.435.489.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.744.265.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.744.265.024

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)