Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008417
Monto de la Factura
₲ 9.081.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41548
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.649.868
Retención DNCP
₲ 33.556
Retención IVA
₲ 129.729
Retención Renta
₲ 259.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207598
Monto Contrato
₲ 141.498.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.064.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.064.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"