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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037159
Monto de la Factura
₲ 789.765.900
Nro. Solicitud de Transferencia
19549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 753.000.417

Retención DNCP
₲ 2.918.373
Retención IVA
₲ 11.282.370
Retención Renta
₲ 22.564.740
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201031
Monto Contrato
₲ 25.741.440.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.065.869.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.065.869.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)