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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000622
Monto de la Factura
₲ 101.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212032
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.989.441

Retención DNCP
₲ 355.793
Retención IVA
₲ 2.779.636
Retención Renta
₲ 3.706.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210320
Monto Contrato
₲ 2.846.767.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.550.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.550.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403694
Nombre de la Licitación
LPN NRO. 99/2021 - SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE REGISTRO DE ASISTENCIAS DE PERSONAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)