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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 589.844.349
Nro. Solicitud de Transferencia
213656
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.734.933

Retención DNCP
₲ 2.059.093
Retención IVA
₲ 16.086.664
Retención Renta
₲ 21.448.885
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210320
Monto Contrato
₲ 2.846.767.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.670.550.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.670.550.859

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403694
Nombre de la Licitación
LPN NRO. 99/2021 - SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE REGISTRO DE ASISTENCIAS DE PERSONAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)