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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0004513
Monto de la Factura
₲ 14.536.411
Nro. Solicitud de Transferencia
194027
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.041.297

Retención DNCP
₲ 53.715
Retención IVA
Retención Renta
₲ 415.326
Multa
₲ 26.073

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197687
Monto Contrato
₲ 3.430.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.314.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.314.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)