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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002480
Monto de la Factura
₲ 278.761.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225064
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.122.064

Retención DNCP
₲ 1.019.469
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.619.467
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197687
Monto Contrato
₲ 3.430.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.271.314.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.271.314.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA SERVICIOS DE SALUD DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)