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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0018065
Monto de la Factura
₲ 10.427.146
Nro. Solicitud de Transferencia
73277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.017.318

Retención DNCP
₲ 40.256
Retención IVA
₲ 15.563
Retención Renta
₲ 311.258
Multa
₲ 42.751

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200302
Monto Contrato
₲ 12.681.194.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.089.895.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.089.895.260

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)