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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002940
Monto de la Factura
₲ 2.070.500
Nro. Solicitud de Transferencia
94400
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.062.997

Retención DNCP
₲ 7.503
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.689.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.689.055

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque