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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001782
Monto de la Factura
₲ 2.945.850
Nro. Solicitud de Transferencia
109407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.991

Retención DNCP
₲ 10.886
Retención IVA
₲ 42.084
Retención Renta
₲ 84.167
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-205796
Monto Contrato
₲ 242.253.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.606.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.606.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
395430
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos alimenticios para el Hospital General de Luque
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque