Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0013496
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.906.300.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            27895
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-03-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            24-03-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-03-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.676.005.859
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.778.585
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 106.535.455
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 106.535.455
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
        
                                    RUC
                            
            80046953-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            645/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-21-210058
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.765.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.190.014.649
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.190.014.649
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            397351
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN - SBE Nº 26/2021 "ADQUISICIÓN DE FIREWALLS DE BORDE PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MSPYBS-COOPERACION CHINA-TAIWAN
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        