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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 162.289.275
Nro. Solicitud de Transferencia
72356
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.531.311

Retención DNCP
₲ 566.537
Retención IVA
₲ 4.426.071
Retención Renta
₲ 5.901.428
Multa
₲ 2.863.928

Datos del Contrato

Proveedor
YATYTA SA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES
RUC
80002900-3
Número de Contrato
034/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209146
Monto Contrato
₲ 4.700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.735.096.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.735.096.475

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDILICIO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer