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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000211
Monto de la Factura
₲ 10.662.130
Nro. Solicitud de Transferencia
110057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.165.783

Retención DNCP
₲ 39.399
Retención IVA
₲ 152.316
Retención Renta
₲ 304.632
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199472
Monto Contrato
₲ 589.110.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.265.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.265.980

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional