Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000230
Monto de la Factura
₲ 19.898.370
Nro. Solicitud de Transferencia
110057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.937.641
Retención DNCP
₲ 73.027
Retención IVA
₲ 323.057
Retención Renta
₲ 564.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-199472
Monto Contrato
₲ 589.110.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.265.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.265.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual -SBE
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional