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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-044-0000047
Monto de la Factura
₲ 153.925.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49690
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.759.616

Retención DNCP
₲ 568.790
Retención IVA
₲ 2.198.931
Retención Renta
₲ 4.397.863
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201043
Monto Contrato
₲ 5.327.126.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.094.250.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.094.250.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)