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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-044-0000918
Monto de la Factura
₲ 151.513.255
Nro. Solicitud de Transferencia
106854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.624.427

Retención DNCP
₲ 559.878
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.328.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
338
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201043
Monto Contrato
₲ 5.327.126.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.094.250.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.094.250.686

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)