Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004082
Monto de la Factura
₲ 255.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19325
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.401.467
Retención DNCP
₲ 944.133
Retención IVA
₲ 3.650.000
Retención Renta
₲ 7.300.000
Multa
₲ 204.400
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.779.474.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.779.474.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)