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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0002986
Monto de la Factura
₲ 285.751.200
Nro. Solicitud de Transferencia
221373
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.023.094

Retención DNCP
₲ 1.045.033
Retención IVA
₲ 4.082.160
Retención Renta
₲ 10.885.760
Multa
₲ 6.715.153

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200301
Monto Contrato
₲ 9.273.747.066
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.689.415.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.689.415.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)