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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0422303
Monto de la Factura
₲ 639.922.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
11-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 619.274.334

Retención DNCP
₲ 2.364.666
Retención IVA
Retención Renta
₲ 18.283.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201035
Monto Contrato
₲ 26.951.580.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.574.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.574.076

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)