Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003343
Monto de la Factura
₲ 689.990.400
Nro. Solicitud de Transferencia
66953
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 649.312.330
Retención DNCP
₲ 2.433.784
Retención IVA
₲ 18.817.920
Retención Renta
₲ 18.817.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
576/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209529
Monto Contrato
₲ 11.725.792.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.503.617.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.503.617.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397777
Nombre de la Licitación
LPN 29/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL - MSP BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
