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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001898
Monto de la Factura
₲ 1.379.980.800
Nro. Solicitud de Transferencia
220030
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.142.106

Retención DNCP
₲ 4.817.388
Retención IVA
₲ 37.635.840
Retención Renta
₲ 50.181.120
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
576/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-209529
Monto Contrato
₲ 11.725.792.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.503.617.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.503.617.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397777
Nombre de la Licitación
LPN 29/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL - MSP BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)