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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039408
Monto de la Factura
₲ 123.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19550
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2023
Fecha de la Transferencia
16-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.993.941

Retención DNCP
₲ 457.929
Retención IVA
₲ 1.770.343
Retención Renta
₲ 3.540.686
Multa
₲ 161.101

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201039
Monto Contrato
₲ 10.266.946.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.807.544.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.807.544.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)