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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0039157
Monto de la Factura
₲ 1.149.953.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50077
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.420.617

Retención DNCP
₲ 4.249.353
Retención IVA
₲ 16.427.910
Retención Renta
₲ 32.855.820
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201039
Monto Contrato
₲ 10.266.946.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.807.544.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.807.544.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)