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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0085870
Monto de la Factura
₲ 104.303.006
Nro. Solicitud de Transferencia
160075
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.812.332

Retención DNCP
₲ 385.424
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.980.086
Multa
₲ 125.164

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201041
Monto Contrato
₲ 4.457.262.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.288.197.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.288.197.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)