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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009161
Monto de la Factura
₲ 305.747.458
Nro. Solicitud de Transferencia
8102
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.514.185

Retención DNCP
₲ 1.129.810
Retención IVA
₲ 4.367.821
Retención Renta
₲ 8.735.642
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201041
Monto Contrato
₲ 4.457.262.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.288.197.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.288.197.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)