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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026347
Monto de la Factura
₲ 377.260.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129940
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.616.486

Retención DNCP
₲ 1.394.068
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.778.879
Multa
₲ 1.471.317

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-201041
Monto Contrato
₲ 4.457.262.018
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.288.197.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.288.197.373

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)