Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069414
Monto de la Factura
₲ 17.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149770
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.478.661
Retención DNCP
₲ 63.928
Retención IVA
₲ 247.143
Retención Renta
₲ 494.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207369
Monto Contrato
₲ 438.545.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 417.732.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 417.732.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes Internados y Personal de Guardia para el INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"