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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0029748
Monto de la Factura
₲ 62.872.940
Nro. Solicitud de Transferencia
37489
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.887.973

Retención DNCP
₲ 232.330
Retención IVA
₲ 898.185
Retención Renta
₲ 1.796.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-210328
Monto Contrato
₲ 354.022.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.925.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.925.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
399366
Nombre de la Licitación
LPN N° 39/21 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, CENTRO NACIONAL DE ADICCIONES Y OTROS SERVICIOS DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)