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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002132
Monto de la Factura
₲ 380.150.100
Nro. Solicitud de Transferencia
25821
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.906.202

Retención DNCP
₲ 1.404.745
Retención IVA
₲ 5.430.716
Retención Renta
₲ 10.861.431
Multa
₲ 2.547.006

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-200260
Monto Contrato
₲ 30.905.141.407
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.492.000.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.477.678.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA RED SANITARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)