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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144014
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 430.476

Retención DNCP
₲ 1.524
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-197519
Monto Contrato
₲ 12.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.961.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.961.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383253
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma