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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000758
Monto de la Factura
₲ 479.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30321
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.082.788

Retención DNCP
₲ 1.771.497
Retención IVA
₲ 6.848.572
Retención Renta
₲ 13.697.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
521
Código de Contratación (CC)
LP-12008-21-207314
Monto Contrato
₲ 4.160.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.355.009.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.348.771.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL NO ADQUIRIDOS EN LA LPN 62/19 PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)