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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 68.784.936
Nro. Solicitud de Transferencia
123844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.784.936

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-74664
Monto Contrato
₲ 330.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.522.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.522.915

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas