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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001329
Monto de la Factura
₲ 3.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65631
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.724.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-73742
Monto Contrato
₲ 247.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.647.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.647.415

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas