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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 68.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123613
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
29/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-73841
Monto Contrato
₲ 665.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.402.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.402.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
252743
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas