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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001128
Monto de la Factura
₲ 267.556.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80744
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.556.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
LP-28001-13-82835
Monto Contrato
₲ 675.054.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 641.964.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 641.964.232

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248424
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE PARA EL HOSPITAL DE CLINCAS SAN LORENZO AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas