Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0058519
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.656.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            109397
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            25-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-11-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.656.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
        
                                    RUC
                            
            80001446-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            96
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-13-81450
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.912.942.650
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.726.115.432
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.726.115.432
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            262998
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, EL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        