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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 98.310.414
Nro. Solicitud de Transferencia
41228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.514.568

Retención DNCP
₲ 346.768
Retención IVA
₲ 2.681.193
Retención Renta
₲ 2.681.193
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
24-23
Código de Contratación (CC)
LP-12019-23-236044
Monto Contrato
₲ 1.179.724.968
Total Pagado por el Contrato
₲ 737.448.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.448.242

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428748
Nombre de la Licitación
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LAS OFICINAS DEL MUVH" - PLURINANUAL
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH