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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001113
Monto de la Factura
₲ 115.674.400
Nro. Solicitud de Transferencia
142377
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2019
Fecha de la Transferencia
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.956.873

Retención DNCP
₲ 408.015
Retención IVA
₲ 3.154.756
Retención Renta
₲ 3.154.756
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
24/19
Código de Contratación (CC)
LP-12017-19-177246
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.130.303.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.130.303.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363028
Nombre de la Licitación
DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible