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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008795
Monto de la Factura
₲ 348.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122340
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.954.341

Retención DNCP
₲ 1.229.255
Retención IVA
₲ 9.504.545
Retención Renta
₲ 9.504.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236488
Monto Contrato
₲ 41.627.954.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.725.325.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.725.325.391

Datos de la Licitación

ID de Licitación
417988
Nombre de la Licitación
LPN Nº 81/2022 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL - MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)