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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 385.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75919
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.961.231

Retención DNCP
₲ 1.360.469
Retención IVA
₲ 10.519.091
Retención Renta
₲ 10.519.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
442/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-225940
Monto Contrato
₲ 10.962.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.251.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.251.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413081
Nombre de la Licitación
LPN 28/22 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)