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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 32.294.880
Nro. Solicitud de Transferencia
52724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.988.146

Retención DNCP
₲ 112.738
Retención IVA
₲ 880.769
Retención Renta
₲ 1.174.359
Multa
₲ 138.868

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227579
Monto Contrato
₲ 3.025.348.121
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.113.908.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.113.908.177

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412791
Nombre de la Licitación
LPN 25/22 ADQUISICION DE INSUMOS HOSPITALARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)